問題已解決

老師,請(qǐng)問一下工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)計(jì)稅依據(jù)是一個(gè)季度的工資總額*2%的數(shù)據(jù)嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2019 07/12 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好如果你是季報(bào)的話 是的
2019 07/12 09:46
84784957
2019 07/12 10:11
是季度申報(bào)的,之前報(bào)多了是不可以退了吧!
84784957
2019 07/12 10:12
就是我們是私營獨(dú)資企業(yè),季度交經(jīng)營所得
84784957
2019 07/12 10:13
今年出來的6項(xiàng)專項(xiàng)附加可以扣除嗎?
meizi老師
2019 07/12 10:23
你好根據(jù)實(shí)施條例第十五條第二款規(guī)定:取得經(jīng)營所得的個(gè)人,沒有綜合所得的,計(jì)算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6萬元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除
84784957
2019 07/12 10:50
也是每個(gè)月都有5000的減除費(fèi)用,專項(xiàng)附加的也是可以咯
84784957
2019 07/12 11:00
我說的是老板要交納的經(jīng)營所得稅
meizi老師
2019 07/12 11:08
你好 是的 個(gè)人經(jīng)營所得稅
84784957
2019 07/12 15:06
我說的是老板要交納的經(jīng)營所得稅
meizi老師
2019 07/12 15:19
應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本-費(fèi)用-稅金-損失-其他支出-允許彌補(bǔ)的以前年度的虧損額 應(yīng)交個(gè)人所得稅=(應(yīng)納稅所得額-減除費(fèi)用)*適用稅率-速算扣除數(shù)
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