問題已解決

你好!老師,問個(gè)關(guān)于工資的問題,計(jì)提財(cái)務(wù)人員的工資借方是出管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?可以借方出財(cái)務(wù)費(fèi)用~財(cái)務(wù)人員職工薪酬嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2019 07/13 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
管理費(fèi)用-工資,
2019 07/13 14:58
84784949
2019 07/13 15:02
我已經(jīng)出錯(cuò)了,也報(bào)稅了月報(bào)了。那還可以在賬簿改嗎?
郭老師
2019 07/13 15:14
次月紅沖然后做正確的
84784949
2019 07/13 15:19
會計(jì)分錄怎么做啊
84784949
2019 07/13 15:25
我統(tǒng)一將5月份6月份做錯(cuò)的在7月份做正確的可以嗎?做紅沖分錄怎么做???做正確分錄怎么做啊?
郭老師
2019 07/13 15:27
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
84784949
2019 07/13 15:40
老師我在分錄做了紅沖和正確的同一張憑證合計(jì)是0正確的嗎?
郭老師
2019 07/13 15:41
應(yīng)付職工薪酬是0
84784949
2019 07/13 15:43
這一張憑證都是0了喔
84784949
2019 07/13 15:44
管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都是0了喔
郭老師
2019 07/13 15:44
管理費(fèi)用是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益才是0
84784949
2019 07/13 15:46
我是這樣做這號憑證的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),然后下面管理費(fèi)用正數(shù),應(yīng)付職工薪酬正數(shù),最后合計(jì)數(shù)是零正確的嗎?
郭老師
2019 07/13 16:27
分錄是正確的,
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