問題已解決
老師請教一下,我暫估是這樣寫分錄 :借 庫存商品-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 付 應(yīng)付賬款-暫估 貸 銀行存款 請教下發(fā)票到了我怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:庫存商品——暫估 紅字
貸:應(yīng)付賬款——暫估紅字
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
您付款的時候 不要用應(yīng)付賬款——暫估 直接用應(yīng)付賬款
2019 07/14 14:18
84784979
2019 07/14 14:57
好的謝謝老師,我在暫估時借貸方都有應(yīng)付暫估了,發(fā)票到時我紅字做應(yīng)付暫估這不是不平了嗎?
bamboo老師
2019 07/14 15:00
一般付款的時候不寫暫估的科目 就暫估入賬跟沖銷的時候?qū)?/div>
閱讀 896
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,暫估時 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應(yīng)付賬款-暫估 323
- 老師,暫估庫存,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,還是貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱 ) 287
- 制造工業(yè) 暫估主營業(yè)務(wù)成本 是這樣做分錄嗎? 借庫存商品-暫估 應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品-暫估 709
- 普票暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到普票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-貨款 現(xiàn)在普票退貨紅沖怎么寫分錄? 177
- 老師,去年年底的時候有一筆暫估,我是這樣寫的 暫估的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 年后紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 我這年后紅沖和收到票都寫錯了,現(xiàn)在怎么改 655