問題已解決

老師,未認(rèn)證發(fā)票可以先入:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?

84785028| 提問時(shí)間:2019 07/16 13:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有認(rèn)證就先不要入賬,什么時(shí)候認(rèn)證完,什么時(shí)候入賬。 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——增(進(jìn)) 貸:銀行存款
2019 07/16 13:51
84785028
2019 07/16 13:52
老師,那我們收到貨和發(fā)票了,不用先做待認(rèn)證科目?
靖曦老師
2019 07/16 14:14
如果不準(zhǔn)備認(rèn)證可以先不確認(rèn)收貨,可以先不記賬
84785028
2019 07/16 14:15
老師,我們要確認(rèn)收貨。
靖曦老師
2019 07/16 16:02
確認(rèn)收貨,如果不想認(rèn)證可以暫估入庫
84785028
2019 07/16 16:19
老師,我們要入庫,不要暫估。
靖曦老師
2019 07/17 08:19
那你只要確認(rèn)收貨,就需要認(rèn)證抵扣聯(lián)
84785028
2019 07/17 08:19
老師,不是有360天認(rèn)證期嗎?
靖曦老師
2019 07/17 08:23
您這個(gè)操作會(huì)計(jì)不允許,您是想用材料,然后進(jìn)項(xiàng)稅后期抵扣,這個(gè)不符合會(huì)計(jì)制度, 應(yīng)做“原材料”估價(jià)入帳,年末生產(chǎn)領(lǐng)用“原材料”,原材料帳不會(huì)是負(fù)的。 發(fā)票到時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅可以低扣。 購入原材料發(fā)票沒到,月末可以暫估入賬,月初紅字沖回,待發(fā)票到時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。所以,不存在原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)情況。 如果發(fā)票還沒到時(shí),生產(chǎn)領(lǐng)用原材料可以先不入賬,待發(fā)票到后按照發(fā)票價(jià)格入賬。 購入原材料發(fā)票沒到,月末可以估價(jià)入帳,待發(fā)票到后,紅字沖回,再進(jìn)行原材料入帳,此時(shí),可進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)費(fèi)抵扣
84785028
2019 07/17 08:26
老師,我們發(fā)票已經(jīng)收到了。
靖曦老師
2019 07/17 09:27
您怎么還不明白呢,只要你準(zhǔn)備入賬,你就需要把整張發(fā)票的信息處理完,原料入庫,稅金繳納,抵扣發(fā)票,這是會(huì)計(jì)要求,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~