問(wèn)題已解決

未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,我入賬在應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目還是入在其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/07 14:12
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好!應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2019 11/07 14:13
84785041
2019 11/07 14:14
增值稅申報(bào)時(shí),無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅需要申報(bào)嗎?
小妍老師
2019 11/07 14:18
您好!未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅不需申報(bào)。
84785041
2019 11/07 14:19
那我公司已經(jīng)有銷(xiāo)售出貨,但未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月的增值稅需申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?還是不需申報(bào)?
小妍老師
2019 11/07 14:21
您好!暫不申報(bào),等開(kāi)具發(fā)票后申報(bào)。
84785041
2019 11/07 14:22
但增值稅申報(bào)表上有一欄是已銷(xiāo)售但未開(kāi)具發(fā)票的地方,這個(gè)不用填 嗎
小妍老師
2019 11/07 14:28
您好!如果以后這批貨會(huì)開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么暫時(shí)不用申報(bào),待開(kāi)具發(fā)票后申報(bào)。如果這筆銷(xiāo)售以后也不會(huì)開(kāi)具發(fā)票,那么需要填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票那一欄。
84785041
2019 11/07 14:36
那賬面還是要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的對(duì)嗎?朋友怎么要等開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入?這樣賬就不真實(shí)了呀,老師,我是收款時(shí)借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款出貨時(shí),借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)成本貸:庫(kù)存商品,這樣子,就等開(kāi)發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收稅金-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)貸:應(yīng)收稅金=應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng),是這樣處理嗎,增值稅申報(bào)時(shí),是按開(kāi)票時(shí)間去申報(bào),我理解的對(duì)嗎
84785041
2019 11/07 14:36
出貨時(shí)還要沖應(yīng)收借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款
小妍老師
2019 11/07 14:39
您好!您賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題,如果確定以后會(huì)開(kāi)票,那么就等開(kāi)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)增值稅申報(bào)。
84785041
2019 11/07 14:40
那這樣賬上有收入,但又沒(méi)申報(bào)增值稅,這樣不會(huì)有問(wèn)題的吧
小妍老師
2019 11/07 14:45
您好!盡量在一個(gè)納稅年度內(nèi)開(kāi)票,這樣總收入和申報(bào)表的合計(jì)數(shù)一致就可以了。
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