問題已解決
請問先收款,后發(fā)貨,再開票這三個會計分錄如何寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 借銀行存款貸預收賬款 發(fā)貨 借預收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2019 07/19 12:10
84785016
2019 07/19 12:12
是收款,發(fā)貨,最后開票,您的順序有點看不懂呢?
meizi老師
2019 07/19 12:13
1.收款的時候借銀行存款貸預收賬款 2.發(fā)貨 就需要做收入了 你開票是和發(fā)貨是同一個月嗎
84785016
2019 07/19 12:14
有可能不是同一個月
meizi老師
2019 07/19 12:15
你好 2.分錄按收入來確定 不同一個月的話 開票的時候沖無票收入 在做開票收入 分錄都是一樣的
84785016
2019 07/19 12:16
發(fā)貨的時候不是庫存商品減少嗎?
meizi老師
2019 07/19 12:22
你好 是的 上面寫了要結轉庫存商品的成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
84785016
2019 07/19 14:24
這個結轉是我這邊開發(fā)票的時候這樣寫會計分錄嗎?
meizi老師
2019 07/19 14:43
你好 是的你銷售了收入 就要對應結轉成本就行
84785016
2019 07/19 14:54
您沒有懂我的意思,這個成本什么時候結轉呢?我開了發(fā)票的時候寫的會計分錄是怎么樣的?
meizi老師
2019 07/19 14:58
你好 你確定收入后就要同時結轉銷售成本 你沒開票 不是同一個月開的 就要先做無票收入 同樣做無票收入 結轉成本
84785016
2019 07/19 15:49
那我當月和次月開發(fā)票的會計分錄分別是什么樣的呢?
meizi老師
2019 07/19 15:55
你好 如果不同一個月開票的話 比如都收到款的情況 先做無票收入 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 次月或者以后月份開票時先沖無票收入 借借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)或者做相反分錄沖 ,在做一筆開票收入: 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費就行 ;第二種 如果是同一個月開票 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
84785016
2019 07/19 16:20
收到款就要確認收入嗎?可以等開票的時候再確認收入可以嗎?
meizi老師
2019 07/19 16:26
你好 那樣會延遲交稅的, 比如你屬于6月額收入 你到12月才開票這樣的話稅局會收你滯納金的
84785016
2019 07/19 16:39
最好當月確認收入嗎?那我公司的真實情況是先收款,借:銀行存款,貸:預收賬款;讓后發(fā)貨,我能不能發(fā)貨的時候確認收入呢?最后再開票。
meizi老師
2019 07/19 16:50
你好 是的按權責發(fā)生制來做賬 申報。是的 你款收了貨發(fā)了實際是符合了收入確定條件了需要做收入了至于你開票是看客戶需要
閱讀 5286