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期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留抵稅額,如何做分錄

84784981| 提問時(shí)間:2019 07/23 12:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019 07/23 12:10
84784981
2019 07/23 12:16
下月再抵這進(jìn)項(xiàng)怎么做
玲老師
2019 07/23 12:22
你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題!
84784981
2019 07/23 12:47
如果我這個(gè)月有銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)100 這個(gè)月做這個(gè)分錄對? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80 下月有銷項(xiàng)20,進(jìn)項(xiàng)60那么下個(gè)月如何做分錄
玲老師
2019 07/23 12:58
實(shí)際工作 進(jìn)項(xiàng)多不用結(jié)轉(zhuǎn) 下期直接抵就可以
84784981
2019 07/23 13:02
進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候直接做這一筆就可以了是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
玲老師
2019 07/23 13:04
實(shí)際工作中 進(jìn)項(xiàng)多的自動留 不做分錄 下期直接抵 銷項(xiàng)多時(shí)再轉(zhuǎn)出到未交增值稅
84784981
2019 07/23 13:08
那這樣明細(xì)科目不是有余額?
玲老師
2019 07/23 13:11
到年底時(shí)按我上面發(fā)你的分錄 結(jié)平
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