問題已解決

以前年度把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目時,多記入220元,導(dǎo)致應(yīng)交稅金_增值稅科目借方有余額。麻煩解答一下怎么調(diào)整?

84784962| 提問時間:2019 07/24 12:05
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,你銷售時是否價稅分離了
2019 07/24 12:20
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