問題已解決

我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理

84785020| 提問時(shí)間:2019 07/24 15:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2019 07/24 15:35
84785020
2019 07/24 15:40
是四個(gè)公司合在一起,實(shí)收資本如何處理
玲老師
2019 07/24 15:50
實(shí)際收到金額就記多少
84785020
2019 07/24 16:08
那我們?cè)诮ǖ捻?xiàng)目,給別人安工程,每月會(huì)收到進(jìn)度款,這個(gè)怎么建賬
玲老師
2019 07/24 16:12
你好 你要先建好賬 才能按發(fā)生的業(yè)務(wù)來做賬 建賬是第一步 有建賬的課程可以參考一下
84785020
2019 07/24 16:32
是之前都給我們的進(jìn)度款,不知道這些該歸哪個(gè)科目,
玲老師
2019 07/24 16:54
如果是收入 收入是沒有余額的
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