問(wèn)題已解決

老師,您好,我想問(wèn)下,我們是一般納稅人,進(jìn)貨和銷售的分錄怎么寫(xiě)?還有增值稅的明細(xì)分錄,未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金、預(yù)交增值稅、增值稅留底稅額、待抵扣增值稅、待認(rèn)證增值稅分別核算啥的?月底要轉(zhuǎn)嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 16:06
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019 08/05 16:07
84785023
2019 08/05 16:12
轉(zhuǎn)入未交增值稅的摘要咋寫(xiě)
軼塵老師
2019 08/05 16:12
就寫(xiě)月末轉(zhuǎn)入未交增值稅
84785023
2019 08/05 16:19
那這個(gè)未交增值稅的金額是,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額?
軼塵老師
2019 08/05 16:31
是的 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不要做分錄
84785023
2019 08/05 16:37
那銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額要轉(zhuǎn)嗎
軼塵老師
2019 08/05 16:38
這個(gè)方法 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)了
84785023
2019 08/05 16:48
那銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額一直都有了,年底還要轉(zhuǎn)嗎
軼塵老師
2019 08/05 16:49
到年底和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 對(duì)沖
84785023
2019 08/05 16:49
怎么沖
軼塵老師
2019 08/05 16:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(傳出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
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