問題已解決
未交增值稅轉(zhuǎn)已交增值稅分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應交稅費-未交增值稅
下月繳納時:
借:應交稅費-未交增值稅
?貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
?貸:銀行存款
月末結轉(zhuǎn):
借:應交稅費-未交增值稅
?貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2023 11/01 10:40
84785013
2023 11/01 11:07
計提印花稅分錄怎么寫
84785013
2023 11/01 11:07
計提所得稅分錄怎么寫
小菲老師
2023 11/01 11:08
借:稅金及附加
貸:應交稅費
小菲老師
2023 11/01 11:08
借:所得稅 貸:應交稅金--應交企業(yè)所得稅
閱讀 266