問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,5月預(yù)收到工程款2萬(wàn),我記帳為借,銀,貸,應(yīng)付帳款,沒(méi)開發(fā)票,7月收到另一筆5萬(wàn),并開了一張7萬(wàn)的發(fā)票,并記帳,借,銀5萬(wàn),借,應(yīng)付帳款2萬(wàn),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅合計(jì)7萬(wàn)。這樣計(jì)帳會(huì)有問(wèn)題嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/06 20:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 預(yù)收工程款的時(shí)候 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 收到五萬(wàn)開具七萬(wàn)發(fā)票 借 銀行存款 預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
2019 08/06 20:05
84784962
2019 08/06 23:34
那我五月的分錄寫成應(yīng)付了,怎么處理!
bamboo老師
2019 08/07 07:03
可以把應(yīng)付調(diào)整為應(yīng)收
84784962
2019 08/07 15:53
好,謝謝甘老師!
bamboo老師
2019 08/07 15:56
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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