問題已解決

老師您好,公司之前沒有財(cái)務(wù),新建賬套試算不平衡怎么調(diào)啊

84784948| 提問時(shí)間:2019 08/09 15:26
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你應(yīng)該是期初數(shù)為0建賬,之后根據(jù)發(fā)票銀行回單等做憑證,這樣才是規(guī)范,也不存在不平的問題,自己直接填期初數(shù)你本來就是不對(duì)的
2019 08/09 15:27
84784948
2019 08/09 15:35
但是他有那個(gè)庫存商品,應(yīng)付賬款,銀行余額等,不填期初數(shù)怎么核對(duì)啊
徐阿富老師
2019 08/09 15:40
你好,庫存你有進(jìn)貨發(fā)票和銷售,把這些補(bǔ)做上去才是對(duì),直接做庫存數(shù),你沒有購進(jìn)發(fā)票,這個(gè)庫存的銷售成本將不能在所得稅前扣除,你得全額交所得稅。
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