問題已解決
老師,之前領(lǐng)用原材料沒有收到發(fā)票,是暫估入庫,暫估入庫后又按照暫估價格領(lǐng)用了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,請問之前按照暫估價格領(lǐng)用的了賬務(wù)處理如何做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛
之前的分錄
2019 08/13 11:06
84785002
2019 08/13 11:09
之前領(lǐng)用時記入研發(fā)費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用
郭老師
2019 08/13 11:15
借研發(fā)支出借管理費用負數(shù)
借原材料貸研發(fā)支出
借應(yīng)付賬款貸原材料
借原材料,貸銀存
借研發(fā)支出貸原材料
借管理費用貸研發(fā)支出
84785002
2019 08/13 15:54
老師,你的意思是全部沖紅然后再重新做么?
郭老師
2019 08/13 15:57
你好,是這么個意思的,
84785002
2019 08/13 16:58
第一個分錄得金額是不是就是暫估與實際的差額?
郭老師
2019 08/13 17:12
我寫的分錄1-3都是暫估金額
后面的事道家金額
84785002
2019 08/14 09:46
道家金額是啥意思?
郭老師
2019 08/14 09:53
打錯了,后面的是發(fā)票金額
84785002
2019 08/14 10:13
可是結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)費用,不僅僅是這個暫估得,還有其他正確的呢,全都要沖紅么?直接調(diào)整差額不可以么?
郭老師
2019 08/14 10:22
只紅沖暫估的,然后做發(fā)票的,其他的對不改其他的
可以差額調(diào)整
84785002
2019 08/14 10:32
老師,我讓你說糊涂了,只沖紅暫估得,做發(fā)票得,那之前領(lǐng)用的不用沖紅了?差額要如何調(diào)整?原材料我都是用的輔助核算,有數(shù)量跟單價
郭老師
2019 08/14 10:47
借原材料貸研發(fā)支出
這個不是就是紅沖領(lǐng)用的嘛
你把領(lǐng)用到入庫寫下來,然后做相反分錄
郭老師
2019 08/14 10:48
你暫估的多了還是少了
暫估少了,補做
暫估多了,紅沖
閱讀 1021