問題已解決

老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?

84784991| 提問時間:2023 02/15 09:11
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。
2023 02/15 09:13
84784991
2023 02/15 09:20
但是期末借方還有許多原材料
小寶老師
2023 02/15 09:22
那就看下咱們實際采購的是不是和賬面一致,看下庫存有沒有
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