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購(gòu)買方已抵扣的專票沖紅后,增值稅申報(bào)表附列資料二怎么填

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/13 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額,稅額填寫(xiě)就是了
2019 08/13 15:22
84784991
2019 08/13 15:28
負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)是-280000 正數(shù)進(jìn)項(xiàng)是254311.93 現(xiàn)在稅額是534311.93嗎 具體往哪行填呢
鄒老師
2019 08/13 15:35
你好,計(jì)算附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次 根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),進(jìn)項(xiàng)稅額=254311.93—280000 ,而不是 534311.93
84784991
2019 08/13 15:37
但是提示不可以填負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 08/13 15:46
你好,那你單位實(shí)際情況就是負(fù)數(shù)啊
84784991
2019 08/13 15:48
對(duì),那申報(bào)表不能保存怎么辦
鄒老師
2019 08/13 15:52
你好,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額大于正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下,個(gè)人建議去稅局咨詢這種情況該如何填寫(xiě)申報(bào)了
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