問題已解決

我是記賬公司實習(xí)生,看3月做的賬里有一筆這樣的分錄 摘要:發(fā)票錯誤,重開 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵減稅額 1372.48 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1372.48 老師,這筆分錄對嗎,我不是很理解

84785039| 提問時間:2019 08/14 17:37
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
你好!如果開錯的發(fā)票只認(rèn)證沒有抵扣是可以的
2019 08/14 17:44
84785039
2019 08/14 17:54
老師,還能說細(xì)一點嗎,已經(jīng)認(rèn)證,那和在同和中增值稅第20欄次的期末留抵,不是會不一樣嗎
84785039
2019 08/14 17:55
還是在后面的月份會重新開紅沖的票,還是什么
苳苳老師
2019 08/14 20:08
你的意思是只認(rèn)證沒抵扣,如果是這樣,就會形成期末留抵,那上面的分錄就是正確的
84785039
2019 08/14 20:29
現(xiàn)在是賬上比同和期末留抵多了那個金額
苳苳老師
2019 08/14 21:35
那說明就是沒有做對,那重開是3月重開的還是幾月
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