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老師附加稅是按應(yīng)交增值稅為計(jì)稅依據(jù),增值稅進(jìn)項(xiàng)票對(duì)于哪些附加稅不能抵扣呢?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/19 10:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附加稅是應(yīng)交增值稅的附加稅。
2019 08/19 10:54
84784963
2019 08/19 10:56
就是說(shuō)如果我有抵扣票的話,那么附加稅這是可以抵扣的,不存在抵不完這個(gè)說(shuō)法是不?
月月老師
2019 08/19 10:57
你好,附加稅是按照抵扣后實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提的。
84784963
2019 08/19 11:04
是不是比如有消費(fèi)稅的話附加稅就抵扣不完,是不老師
月月老師
2019 08/19 11:06
你好,附加稅不需要抵扣,按照實(shí)際繳納的計(jì)提,實(shí)際繳納30就按照30計(jì)提,實(shí)際繳納100,就按照100計(jì)提,不需要繳納增值稅,就不需要計(jì)提附加稅。
84784963
2019 08/19 11:11
老師只是按照繳納增值稅來(lái)計(jì)提嗎?比如說(shuō)有消費(fèi)稅的呢?
月月老師
2019 08/19 11:14
你好,加上實(shí)際繳納的消費(fèi)稅計(jì)提附加稅。
84784963
2019 08/19 11:19
好的謝謝老師
月月老師
2019 08/19 11:20
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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