問題已解決

鄒老師,你好!我們是商業(yè)銷售公司,一般釆購和銷售都是不開票的按不含稅價(jià),如果釆購產(chǎn)品開票的話要付稅點(diǎn)款,客戶要我們開票的話就收客戶稅點(diǎn)款。老師,釆購和銷售的稅點(diǎn)款用什么科目做賬(內(nèi)賬不涉及稅)?老板想知道一年下來,收和付的稅點(diǎn)款各是多少?我們是新公司,本月才開始開票。麻煩老師給我寫下會(huì)計(jì)分錄。多謝!

84784954| 提問時(shí)間:2019 08/23 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,采購的稅點(diǎn)可以通過稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;稅金及附加——發(fā)票稅點(diǎn),貸;銀行存款 銷售收取的稅點(diǎn)可以通過其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)核算,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入——發(fā)票稅點(diǎn)
2019 08/23 13:45
84784954
2019 08/23 14:18
鄒老師,分錄是這樣嗎? 1、采購商品: 借:庫存商品 1200 貸:應(yīng)付賬款 1200 借:應(yīng)付賬款 1200 稅金及附加-發(fā)票稅點(diǎn) 96 貸:銀行存款 1296 2、銷售商品: 借:銀行存款 2073.60 貸:應(yīng)收賬款 1920 其他業(yè)務(wù)收入--發(fā)票稅點(diǎn) 153.60 借:應(yīng)收賬款 1920 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1920 借:主營業(yè)務(wù)成本 1200 貸:庫存商品 1200
鄒老師
2019 08/23 14:18
你好,可以這樣處理的
84784954
2019 08/23 14:29
鄒老師,稅金及附加-發(fā)票稅點(diǎn)和我們開票給客戶,公戶要交的稅金怎么區(qū)分,公戶交稅金分錄又是怎樣的?含稅開票金額是1920元,另8個(gè)點(diǎn)稅金153.60元是私戶收取的。老師,我想問下,我們給客戶開票是不含稅金額加8個(gè)點(diǎn)稅金,那我們給客戶開增值稅發(fā)票上的總金額應(yīng)該是1920元,還是1920+153.60元?收取客戶8個(gè)點(diǎn)稅金要轉(zhuǎn)公司私戶嗎?謝謝!
鄒老師
2019 08/23 14:32
你好,收取的稅點(diǎn)通過其他業(yè)務(wù)收入核算,支付的稅點(diǎn)通過稅金及附加核算,這樣就區(qū)分開了 公戶交稅金,你這個(gè)是指正常業(yè)務(wù)繳納的稅款? 發(fā)票按不含稅金額+收取的稅點(diǎn)開具 ,稅點(diǎn)是打到私人賬戶
84784954
2019 08/23 14:37
是的,月初稅賬那邊申報(bào)報(bào)表繳納的時(shí)候就會(huì)有一筆稅金,這筆稅金又怎么寫分錄?我們8月份才開一份發(fā)票,應(yīng)該9月份公戶流水就有繳納的稅金,老師,這稅金要計(jì)提嗎?
鄒老師
2019 08/23 14:42
你好,借稅金及附加——增值稅,附加稅等,貸;銀行存款 內(nèi)賬是不需要做計(jì)提稅金分錄的
84784954
2019 08/23 15:12
鄒老師,你好!很感謝你的完美解答,我還可以問一個(gè)問題:代快遞公司收取客戶運(yùn)費(fèi),是用其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi)還是其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi),這兩個(gè)科目只用一個(gè)可以了嗎?比如 1、當(dāng)月已發(fā)貨,未收款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi)(客戶承擔(dān)) 2、月底支付快遞公司運(yùn)費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 3、下月收到客戶貨款: 借:銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 鄒老師,還有一種就是先收款后發(fā)貨: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi) 支付快遞公司運(yùn)費(fèi): 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi)(客戶承擔(dān)) 貸:銀行存款 鄒老師,代收運(yùn)費(fèi)先收后付或先付后收兩種情況都有,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款我用哪個(gè)科目比較合適?支付快遞公司的快遞費(fèi)我們是當(dāng)月計(jì)提,次月支付的。希望能再次得到老師的指導(dǎo)。謝謝!
鄒老師
2019 08/23 15:17
你好 1,先收后付通過其他應(yīng)付款科目核算 2,先付后收通過其他應(yīng)收款核算
84784954
2019 08/23 15:19
老師,代收運(yùn)費(fèi)不能統(tǒng)一一個(gè)會(huì)計(jì)科目是吧,鄒老師,那我上面的會(huì)計(jì)分錄是沒有問題的對吧?
鄒老師
2019 08/23 15:21
你好,是的,需要根據(jù)情況確定有什么科目的 1,先收后付通過其他應(yīng)付款科目核算 2,先付后收通過其他應(yīng)收款核算 上面的分錄是正確的
84784954
2019 08/23 15:30
感謝鄒老師的指導(dǎo),思路清晰明了,非常感謝你!
鄒老師
2019 08/23 15:35
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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