問題已解決
供應(yīng)商要付我們公司貨款10萬元,銀行轉(zhuǎn)賬給了我們8萬,另外2萬他們想要用酒來抵(他們公司不生產(chǎn)酒),這應(yīng)該怎么做賬
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如果對方用酒抵的話 應(yīng)該給您單位開具酒的發(fā)票
2019 08/26 16:51
84785025
2019 08/27 08:34
具體應(yīng)該怎么做分錄
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2019 08/27 08:35
不是供應(yīng)商 是客戶
bamboo老師
2019 08/27 08:36
收到對方開具的酒發(fā)票
借:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進項稅額
貸:應(yīng)收賬款
84785025
2019 08/27 08:39
對方不開票呢?對方不生產(chǎn)銷售酒,我們也不銷售酒
bamboo老師
2019 08/27 08:40
不開票的話 不能入賬 入賬后所得稅前也不能扣除
84785025
2019 08/27 08:41
如果是作為我們公司的福利呢 怎么做賬
bamboo老師
2019 08/27 08:46
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
借:應(yīng)付職工薪酬——福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2019 08/27 08:52
就是無論原來我們公司對酒類銷售與否,對方用酒抵債,我們都要入庫存商品?發(fā)給員工做福利,我們也要先入庫存?
bamboo老師
2019 08/27 08:55
如果您收到就給員工的話
借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
借:應(yīng)付職工薪酬——福利
貸:應(yīng)收賬款
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