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老師,用友u8如何做固定資產(chǎn)清理的憑證?

84784958| 提問時(shí)間:2019 08/28 17:42
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會(huì)計(jì)師
你好,轉(zhuǎn)入清理。借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn)。 2、發(fā)生的清理費(fèi)用。借:固定資產(chǎn)清理;貸:銀行存款。 3、收回出售固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值。借:銀行存款;貸:固定資產(chǎn)清理。 4、清理凈損益的處理,固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理”科目借方余額轉(zhuǎn)入到“營業(yè)外支出--處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失”科目,如是貸方余額轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”科目。
2019 08/28 17:46
84784958
2019 08/28 17:50
老師好,我問的是在用友系統(tǒng)里固定資產(chǎn)模塊如何操作?
陳靜老師
2019 08/28 17:53
你好,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——業(yè)務(wù)處理——變動(dòng)處理——選擇需要的固定資產(chǎn)——點(diǎn)擊上面菜單欄中快捷按鈕(清理)——根據(jù)提示下一步就可以了。 附注: 固定資產(chǎn)的清理是指固定資產(chǎn)的報(bào)廢和出售,以及因各種不可抗力的自然災(zāi)害而遭到損壞和損失的固定資產(chǎn)所進(jìn)行的清理工作。 固定資產(chǎn)清理屬于資產(chǎn)類科目,它是一個(gè)過渡科目,在全部的清理工作未完成之前,記錄因?yàn)榍謇矶l(fā)生的各項(xiàng)收入和損失,收入放貸方,損失放借方。最后用貸方合計(jì)減借方合計(jì),正為盈利,負(fù)為損失。
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