問題已解決

預(yù)交增值預(yù)交了合同款的50%,上月開票只開了20%,怎么做申報(bào)

84784951| 提問時間:2019 09/02 07:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,申報(bào)時按照30%申報(bào),已經(jīng)預(yù)繳59%本期不用繳稅了
2019 09/02 07:43
84784951
2019 09/02 07:45
還是不明白
84784951
2019 09/02 07:47
那30%怎么填寫申報(bào)表
小惑老師
2019 09/02 08:54
就是你30%按照正常申報(bào)填寫,50%1、先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中; 2、在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報(bào)時可以抵應(yīng)納稅額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~