問(wèn)題已解決

收到的退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/03 09:04
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到的什么退稅?
2019 09/03 09:04
84785010
2019 09/03 11:14
出口退稅
老江老師
2019 09/03 11:20
生產(chǎn)型出口企業(yè),還是貿(mào)易型出口企業(yè)?
84785010
2019 09/03 11:23
生產(chǎn)型出口企業(yè)
老江老師
2019 09/03 11:26
1.不予免征和抵扣稅額   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額)   貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.應(yīng)退稅額:   借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)   貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 3.免抵稅額:   借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)   貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 4.收到退稅款   借:銀行存款   貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
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