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請問去稅務(wù)局更改申報表繳納的增值稅這個月怎么寫分錄,繳納的這部分是沒有計提的,是借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 還是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785008| 提問時間:2019 09/05 10:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 09/05 10:42
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