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你好老師,請(qǐng)問平時(shí)計(jì)提增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問年底了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))或(銷項(xiàng)),需要做什么分錄嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2022 12/21 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 12/21 14:14
84785041
2022 12/21 14:22
可以這樣嗎?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
郭老師
2022 12/21 14:24
可以的可以這么做的。
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