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以前年度成本計算錯誤,然后現(xiàn)在調整以前年度損益,那涉及到的少交的所得稅怎么處理,具體完整的會計分錄是怎樣的
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速問速答少交所得稅我不建議你退,這個稅務要檢查,你會給煩死的。
2019 09/06 15:41
84784992
2019 09/06 16:12
我也是這么覺得的,那我這個差錯怎么辦
何江何老師
2019 09/06 16:55
你只能記到你的所得稅費用里了,否則他來查賬才是真的麻煩上門了。
84784992
2019 09/06 17:08
不是,你理解錯了,是我多結轉了成本,導致少交了所得稅,不是要退稅,現(xiàn)在是要補稅
何江何老師
2019 09/06 20:34
那么你就最好是放在本年里面了,在今年的稅上多繳納,這筆算在今年上邊
84784992
2019 09/06 20:56
以前是借:主營業(yè)務成本8000,貸:庫存商品8000,但是實際結轉金額應該是3000,那我放在本年應該怎么操作
何江何老師
2019 09/06 20:59
你將這個主營業(yè)務成本與結轉的金額都換成是:以前年度損益調整
但是算利潤是本年的,因為是你今年調整的,所以影響今年的所得稅就可以了。
84784992
2019 09/06 21:02
可以給我分錄嗎
何江何老師
2019 09/06 21:04
以前是借:主營業(yè)務成本8000,貸:庫存商品8000
借:庫存商品5000 貸:以前年度損益調整5000
這個的分錄同學
84784992
2019 09/06 21:16
那這樣不還是要去稅務局重新申報,然后借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅,然后借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
何江何老師
2019 09/06 21:24
不是的,要明年報稅的時候再申報,今年就算了
84784992
2019 09/06 21:29
你是指明年匯算清繳的時候把這筆做進去?
何江何老師
2019 09/06 21:34
是的同學,就是這個意思
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