問題已解決

老師您好,給銷售人員租房開的專票已認證,又稅額轉出了。會計分錄怎么做?1,借應付職工薪酬福利費 進項稅 貸銀行存款2,借銷售費用職工福利費 貸進項稅額轉出 應付職工薪酬福利費 結轉增值稅時3,應交稅費銷項稅 貸應交稅費進項稅正確的應該怎么做?

84785014| 提問時間:2019 09/07 06:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 銷售費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 借 應付職工薪酬-福利費 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019 09/07 06:59
84785014
2019 09/07 11:00
月底應交稅費進項稅,應交稅費進項稅轉出這兩個科目是不是余額要成為0
bamboo老師
2019 09/07 11:01
一般年末的時候一次性結平就好了 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
84785014
2019 09/07 11:04
應交稅費應交增值稅進項,銷項稅可以每月結轉,也可以年底結賬是嗎?
bamboo老師
2019 09/07 11:05
一般是年末結轉一次 您每個月都結轉也可以
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