問(wèn)題已解決

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬上比勾選平臺(tái)認(rèn)證的金額少了39.34元,可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額39.34,貸:庫(kù)存現(xiàn)金嘛,謝謝!

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/09 14:56
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張艷老師
金牌答疑老師
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不可以的,要找到具體少的原因,是您公司多確認(rèn)了,還是?
2019 09/09 14:57
84784947
2019 09/09 15:28
公司把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額跟費(fèi)用計(jì)入一起了,然后跨年了,金額是13.87元,不是39.34
張艷老師
2019 09/09 15:29
這樣的話,那就不要認(rèn)證抵扣這個(gè)13.87就是了嘛
84784947
2019 09/09 15:37
要的,是專票,勾選平臺(tái)有13.87元,賬上沒(méi)有
84784947
2019 09/09 15:43
老師是已經(jīng)認(rèn)證了,賬上少了13.87元
張艷老師
2019 09/09 16:06
那既然之前已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用科目了,那認(rèn)證抵扣當(dāng)期就沖減之前的費(fèi)用金額就是了。
84784947
2019 09/09 16:42
分錄怎么做呢,謝謝!
張艷老師
2019 09/09 16:55
舉例 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用等
84784947
2019 09/09 16:59
去年也是管理費(fèi)用是嘛,謝謝!
張艷老師
2019 09/09 17:01
如果要是去年的管理費(fèi)用的話,是要用以前年度損益調(diào)整科目代替的。
84784947
2019 09/09 17:31
那分錄怎么做呀
張艷老師
2019 09/09 17:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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