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請問老師,暫估服務(wù)費(fèi)成本的分錄怎么做?

84785010| 提問時(shí)間:2019 09/10 15:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有實(shí)際發(fā)生么,你有實(shí)際發(fā)生就可以做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款
2019 09/10 15:16
84785010
2019 09/10 15:28
票沒有給,所以需要暫估 暫估是不是,借:主營業(yè)務(wù)成本 帶:應(yīng)付賬款-暫估?
maize老師
2019 09/10 15:30
不是,費(fèi)用沒有暫估,你按你們實(shí)際發(fā)生做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款
84785010
2019 09/10 15:44
主要是上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)收入了,但是成本服務(wù)發(fā)票沒有收到,那我想在上個(gè)月進(jìn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問老師,這種情況怎么操作?
maize老師
2019 09/10 15:52
按你們實(shí)際發(fā)生的成本做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款就可以
84785010
2019 09/10 16:08
么有成本票,怎么入賬?
maize老師
2019 09/10 16:10
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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