問題已解決

老師,現(xiàn)在發(fā)票認證,都是在次月報稅前認證就可以,那,當月的賬,如果收到專票了,是在入賬的時候直接計入進項稅,還是需要先全部計入待認證進項稅,等認證了后,再轉入進項稅呢?

84784987| 提問時間:2019 09/15 18:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,一般來說,當月要認證的就直接計入進項稅額了,只有不認證的而發(fā)票要入賬的才計入待認證進項稅額
2019 09/15 18:28
84784987
2019 09/15 19:46
但是,老師,都是當月拿到發(fā)票就入賬了,而,對于不認證的,不是應該在發(fā)票認證的時候才知道么,萬一收到的進項發(fā)票多,那因為要根據進銷項情況來看需要繳納多少增值稅么。
徐阿富老師
2019 09/15 19:51
你好,其實,無需人為去把一些發(fā)票不認證的,我認為全部認證就可以的,稅負率的計算不完全按照繳納增值稅,還要考慮庫存增減
徐阿富老師
2019 09/15 20:03
還有,不認證的一般是少數發(fā)票,如果是財務軟件做賬,不認證的憑證再修改為待認證也是可以的
84784987
2019 09/15 20:14
老師,像有的行業(yè),進項發(fā)票比銷項發(fā)票多,那也要全部認證嗎?全部認證的話,就會有留底稅額,留底稅額就放到下月再抵扣嗎?
徐阿富老師
2019 09/15 20:17
你好,可以留底的,留以后抵扣,沒有時間限制
84784987
2019 09/15 20:52
老師,一般建筑行業(yè),進項票會比銷項票多嗎?
徐阿富老師
2019 09/15 20:56
你好,這個不一定的,多和少都有可能
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