問題已解決

老師我外管證預(yù)交的稅款5月申報增值稅系統(tǒng)帶出來的9388.34我在5月申報增值稅時抵減了,我報表里本期應(yīng)抵減和本期實際抵減那個地方在該不該填9388.34這個數(shù)

84785028| 提問時間:2019 09/16 14:52
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是不需要填寫的。
2019 09/16 15:27
84785028
2019 09/16 16:03
那我這個報表填的是錯的是吧
月月老師
2019 09/16 16:35
你好,是的,沒有期初余額的,如果本月還有預(yù)繳,繼續(xù)填發(fā)生額就可以。
84785028
2019 09/16 18:32
期初是系統(tǒng)自帶出來的,不是我填的
84785028
2019 09/16 18:33
我只填了本期應(yīng)抵和實抵數(shù)據(jù)
月月老師
2019 09/16 20:59
你好,上個月你是怎么申報的。
84785028
2019 09/16 21:09
上月申報表進項大于銷項,沒交稅,而且上月是前會計申報的,他的申報表沒填這筆數(shù)據(jù),上月沒交稅
84785028
2019 09/16 21:10
我的報表一的應(yīng)交增值稅最后的數(shù)據(jù)和我的賬相吻合的
84785028
2019 09/16 21:13
我的銷項減進項再減上期留抵再減預(yù)交的兩個點最后的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)和報表一所帶出來的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)是吻合的
84785028
2019 09/16 21:22
這是我當時月份申報表,我是每一步都問過會計課堂的老師,然后發(fā)截圖給老師看,確認對后才申報的
84785028
2019 09/16 21:47
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)帶出來這筆預(yù)交的稅款,是負數(shù),讓更正申報,可我仔細檢查報表,沒覺得哪里填錯了,這到底啥問題,我哪里填錯了
月月老師
2019 09/16 22:36
你好,25欄為什么是負數(shù)呢
84785028
2019 09/17 07:07
不知道,我填的表四只填了應(yīng)抵和實抵額,其他都是稅務(wù)系統(tǒng)自帶的,我確定預(yù)交的增值稅也沒抵,我表一最后應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)也是對的,但就不知25欄為何成為負數(shù),那表四,主表我都給老師發(fā)了,麻煩老師看看,哪里出問題了,與這個預(yù)交有關(guān)的數(shù)據(jù)只有表四,填了表四,主表帶出的數(shù)據(jù),但表四我覺的填的沒問題,老師看看,哪里填的不對
月月老師
2019 09/17 08:18
你好,我看一下你上個月的申報表,所有的關(guān)于增值稅的。
84785028
2019 09/17 10:05
老師,你看一下
月月老師
2019 09/17 10:14
你好,我看一下你七月份的申報表,你給我發(fā)的是四月份的。
84785028
2019 09/17 10:53
這是7月報的六月的報表
月月老師
2019 09/17 10:54
你好,7月份的申報表主表不對,主表25=30行,應(yīng)該就是這里的問題。
84785028
2019 09/17 10:58
30行是91769.24是六月交過的增值稅,這些都是系統(tǒng)帶出的,不是我填的,這咋解決
84785028
2019 09/17 11:01
以前月份的也不是25=30行呀
84785028
2019 09/17 11:02
我每個月的增值稅都交的金額對的
84785028
2019 09/17 11:03
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)就顯示那筆預(yù)交款多交負數(shù)
月月老師
2019 09/17 11:18
你好,應(yīng)該是25=30行,預(yù)繳的填在分次預(yù)繳的里面。
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