問(wèn)題已解決

老師,申報(bào)增值稅時(shí)忘記填寫本期已繳稅額了,本來(lái)本期已繳數(shù)多于應(yīng)繳數(shù)不用繳稅的,怎么處理?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/18 17:08
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,需要去稅務(wù)局大廳改申報(bào)表
2019 09/18 17:18
84784989
2019 09/18 17:38
已經(jīng)扣了稅金了,可以在下個(gè)月申報(bào)時(shí)補(bǔ)填上已繳稅金嗎?
彩麗老師
2019 09/18 18:26
不可以,所屬期當(dāng)月交的,應(yīng)該填在當(dāng)月的申報(bào)表里面
84784989
2019 09/18 18:30
增值稅附加稅可以不計(jì)提嗎?
彩麗老師
2019 09/18 20:09
附加稅需要計(jì)提的
彩麗老師
2019 09/18 20:10
增值稅是價(jià)外稅,不存在計(jì)提,確認(rèn)收入的時(shí)候就要價(jià)稅分離, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
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