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老師請問8月份有增值稅要交,8月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么樣的

84785038| 提問時間:2019 09/19 10:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 8月份有增值稅要交,8月底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019 09/19 10:15
84785038
2019 09/19 10:35
老師,要把進項和銷項轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
bamboo老師
2019 09/19 10:40
我自己一般是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一次 您要月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以 如果銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84785038
2019 09/19 10:50
年底也這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
84785038
2019 09/19 10:50
增值稅這塊有點搞不清,有這方面的課程嗎
bamboo老師
2019 09/19 10:53
年底的話不這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等 好像沒有專門針對這塊的分錄
84785038
2019 09/19 11:00
好的,謝謝老師耐心回答
bamboo老師
2019 09/19 11:01
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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