問題已解決

請(qǐng)問收到之前己付款但未掛賬的發(fā)票怎么處理

84784950| 提問時(shí)間:2019 09/24 11:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款
2019 09/24 11:36
84784950
2019 09/24 14:01
老師以后不會(huì)有往來了,掛個(gè)預(yù)付怎么平賬。
鄒老師
2019 09/24 14:03
你好 之前付款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款 這樣做賬預(yù)付賬款是不會(huì)有余額的
84784950
2019 09/24 14:08
問題是我之前付款時(shí) 借管理費(fèi)用,貸銀行存款 現(xiàn)在來發(fā)票了,老師怎么做?以后不會(huì)往來了。不能掛賬吧?
鄒老師
2019 09/24 14:14
你好,那需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄 借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
84784950
2019 09/24 14:48
這樣行嗎老師
鄒老師
2019 09/24 15:09
你好,你提供圖片文字太模糊,根本看不清的 那需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄 借;管理費(fèi)用,貸;預(yù)付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~