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銷售貨物送贈品開在同一張發(fā)票上如何進行帳務處理

84785001| 提問時間:2019 09/26 11:13
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小祝老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師
你好,贈品做借:營業(yè)費用,貸:庫存商品,貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)。 正常商品做,借:現(xiàn)金等,貸:主營業(yè)務收入--XX商品,貸:應交稅費--增值稅(銷項稅額)同時借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品--XX商品
2019 09/26 11:19
84785001
2019 09/26 11:26
發(fā)票是這么開的
小祝老師
2019 09/26 11:29
可以,發(fā)票可以這樣開,沒有問題哦。
84785001
2019 09/26 11:36
我贈品的開票單價和我的購入價格不一樣如果我直接借營業(yè)費用152.21貸庫存商品152.21會造成我的庫存商品的單價波動大
小祝老師
2019 09/26 11:39
你出庫的贈品只能按你的購入價做,因為你正品是一正一副是給別人看的,不能按這個消成本的。你的商品要按發(fā)票金額做收入。
小祝老師
2019 09/26 11:39
是贈品,不是正品,剛剛字打錯了,解釋一下。
84785001
2019 09/26 11:47
那我的分錄可以這樣做嗎? 借:主營業(yè)務收入596.46 應交稅費~應交增值稅銷項稅額77.54 貸:應收賬款 到月底在做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本 銷售費用 貸:庫存商品-味精 -圍裙 也就是說我在做銷售發(fā)票的時候只先確認收入到月底在一次性結(jié)轉(zhuǎn)正品和贈品的成本
小祝老師
2019 09/26 11:52
收入成本你可以同時做呀,不一定非要月底結(jié)轉(zhuǎn)呀,這個不是費用,費用才需要月底結(jié)轉(zhuǎn)。
84785001
2019 09/26 11:54
那如果我想這樣操作的話有問題嗎?
小祝老師
2019 09/26 11:56
沒問題,你那樣做也行,只是收入成本對應結(jié)轉(zhuǎn)看起來比較方便而已,每個人習慣不同,你那樣也行。
84785001
2019 09/26 12:02
我確認收入的時候就是把贈品和正品一起確認收入,然后按照贈品的購入價格確定銷售費用?這樣是嗎?
小祝老師
2019 09/26 12:20
是的哦,就是那樣理解。
84785001
2019 09/27 08:14
那我要做銷售費用下的哪個二級科目呢?
小祝老師
2019 09/27 09:03
你打算二級科目設置什么?
84785001
2019 09/27 09:04
物料消耗
小祝老師
2019 09/27 09:07
你如果為了看得更清晰,可以自設二級科目,這個沒關系的。
84785001
2019 09/27 09:15
那我做這個二級科目有問題嗎?
小祝老師
2019 09/27 09:17
如果你以前用過這個銷售費用科目,你可能加不進去,如果你沒用過,可以加一個沒有關系的,這個對報表也是沒有影響的。
84785001
2019 09/27 09:26
我以前領用贈品的時候是做在這個科目的現(xiàn)在贈品開在發(fā)票上也能做這個科目嗎?
小祝老師
2019 09/27 09:49
是的,做法是一樣的哦。
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