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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司收到一張50萬匯票,然后把匯票轉(zhuǎn)給貼現(xiàn)的公司,他們公司往我們公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了487500,扣掉了12500,請(qǐng)問可以這樣做嗎?如果可以,怎么入賬?還有需不需要對(duì)方開票?
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速問速答您好
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)收票據(jù)
可以這樣做 要對(duì)方開手續(xù)費(fèi)發(fā)票給您單位
2019 09/26 16:36
84784983
2019 09/26 16:48
可以這樣做?。坎徽毅y行貼現(xiàn),找其他單位貼現(xiàn)?
bamboo老師
2019 09/26 16:53
可以不找銀行貼現(xiàn),找其他單位貼現(xiàn)
84784983
2019 09/26 16:55
我們公司賣貨收到匯票,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 然后把匯票找其他公司專門買匯票的公司,轉(zhuǎn)給他們,他們扣除費(fèi)用,把剩余的錢轉(zhuǎn)給我們公司,不應(yīng)該是,借:應(yīng)收賬款, 貸:應(yīng)收票據(jù),借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款
84784983
2019 09/26 16:56
哦忘了費(fèi)用了,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,不應(yīng)該是這樣嗎?
bamboo老師
2019 09/26 16:58
這個(gè)要看您是銷售貨物的同時(shí)取得承兌 還是過后才取得承兌
如果您先開票 沒有收到承兌 您不好用應(yīng)收票據(jù)科目啊
84784983
2019 09/26 17:08
老師,你沒明白我的問題,我們賣貨給甲公司,收到甲公司一張50萬銀行承兌匯票,然后,給他開了50萬的專票。然后,老板把這樣匯票背書給了乙公司,我們跟乙公司沒有貨物買賣,乙公司是專門收購匯票的,然后乙公司往我們公司賬戶轉(zhuǎn)了487500元,扣掉了12500元,乙公司沒有給我們公司開任何票,
bamboo老師
2019 09/26 17:39
我懂您的意思 這是銷售貨物收到承兌匯票 然后匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù) 不是找銀行 是找別的單位 對(duì)方扣了貼現(xiàn)費(fèi)用
84784983
2019 09/26 19:31
是的,這個(gè)怎么做?讓對(duì)方開什么票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
bamboo老師
2019 09/26 19:35
對(duì)方給您單位開具貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)發(fā)票
分錄就是我上面那樣寫
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借:銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)收票據(jù)
或者您沒有通過應(yīng)收賬款走賬 可以直接寫一筆分錄
借:銀行存款 487500
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12500
貸:應(yīng)收票據(jù)500000
84784983
2019 09/26 19:39
我之前問的這個(gè)問題,會(huì)計(jì)學(xué)堂老江老師,告訴我不可以找單位貼現(xiàn),要找銀行,說那樣違反了票據(jù)法
84784983
2019 09/26 19:41
老師,請(qǐng)問這張老板的話費(fèi)單子可以入公司的賬嗎?老師我可以要一個(gè)你私人聯(lián)系方式嗎?
bamboo老師
2019 09/26 19:42
按規(guī)定是不可以 但是實(shí)際工作中現(xiàn)在有很多單位私下貼現(xiàn)的 您看見有被罰款的么?現(xiàn)在還有專門的貼現(xiàn)公司 如果您拘于這個(gè)票據(jù)法的話 那就等票據(jù)到期或者轉(zhuǎn)讓給下家也可以的 單位還經(jīng)常有稅務(wù)局的人弄承兌來換銀行存款呢
84784983
2019 09/26 19:47
就是說的,現(xiàn)實(shí)工作中老板們經(jīng)常這樣做,他們?yōu)槭裁床徽毅y行貼現(xiàn)那,是銀行的手續(xù)費(fèi)用比跟其他單位貼現(xiàn)費(fèi)用高?
bamboo老師
2019 09/26 19:47
很多銀行現(xiàn)在不貼現(xiàn)
84784983
2019 09/26 19:59
老師,找那家單位貼現(xiàn),可以不讓對(duì)方開票嗎?
84784983
2019 09/26 20:00
老師還有兩次追問機(jī)會(huì),就結(jié)束此次問答,可以給我個(gè)你私人聯(lián)系方式嗎?
bamboo老師
2019 09/26 20:02
找單位貼現(xiàn) 如果對(duì)方不開發(fā)票的話 手續(xù)費(fèi)就不能所得稅前扣除 要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
前面通訊發(fā)票是老板個(gè)人名字開具的 不適合入賬 剛看見這個(gè)提問
學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 所以實(shí)在抱歉 對(duì)不起了
84784983
2019 09/26 20:54
那通訊費(fèi)那張單據(jù)如果抬頭是單位的,可以作為原始憑證入賬嗎?還是說必須開增值稅專票或普票?還有是老板的名字,可不可以作為應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),或者作為員工個(gè)人費(fèi)用找單位報(bào)銷,做管理費(fèi)用,或銷售費(fèi)用。還有就是老板這個(gè)話費(fèi)用的是他個(gè)人銀行,老板經(jīng)常從公司賬戶往他個(gè)人賬戶打錢,比如給員工發(fā)工資,買一些東西,交水電費(fèi)等,都用他私人賬戶,老板老是認(rèn)為這是他的庫存現(xiàn)金,但是我們會(huì)計(jì)上不是這樣認(rèn)為的,而且提現(xiàn),是需要用支票,但是,就跟你說的是的,現(xiàn)實(shí)生活中好多老板,就不按正規(guī)流程走,他就是往他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢,然后會(huì)計(jì)分錄做提現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄,好多代賬公司都這么做,這樣可以嗎?
bamboo老師
2019 09/26 20:59
通訊費(fèi)那張單據(jù)如果抬頭是單位的,可以作為原始憑證入賬
個(gè)人名字作為員工個(gè)人費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),找單位報(bào)銷 計(jì)入工資合并繳納個(gè)人所得稅
老板經(jīng)常從公司賬戶往他個(gè)人賬戶打錢
借;其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款
然后發(fā)放工資 報(bào)銷
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
管理費(fèi)用-水電費(fèi)
銷售費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款-老板
84784983
2019 09/26 21:48
那張?jiān)捹M(fèi)不需要開票嗎?會(huì)不會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整?
bamboo老師
2019 09/26 21:51
話費(fèi)您不是有個(gè)人名字發(fā)票嗎
公司根據(jù)自身辦公業(yè)務(wù)需要,對(duì)于員工發(fā)生的電話費(fèi)予以報(bào)銷,在會(huì)計(jì)處理上列入“職工福利費(fèi)”,在不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。因此,公司報(bào)銷個(gè)人電話費(fèi)業(yè)務(wù),在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不需要納稅調(diào)整。
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