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老師,員工報銷的火車費發(fā)票抵稅的分錄咋做

84784981| 提問時間:2019 09/27 10:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借管理費用或者銷售費用-差旅費 進項稅 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
2019 09/27 10:02
84784981
2019 09/27 10:02
老師這種票不抵稅,直接走費用可以嗎
meizi老師
2019 09/27 10:05
你好 可以的 你可以直接走費用
84784981
2019 09/27 10:06
老師如果抵稅填報表的時候需要手工錄入嗎
meizi老師
2019 09/27 10:08
你好 是的 需要自己填寫申報表的 填寫8B欄次
84784981
2019 09/27 10:16
老師,我抵稅下賬的話后面需要附啥原始憑證
meizi老師
2019 09/27 10:24
你好 你就把計算進項稅的明細寫清楚附后面就行了 寫清楚摘要
84784981
2019 09/27 10:25
哦哦,那就直接把火車費的憑證附到后面就行了,謝謝老師
meizi老師
2019 09/27 10:33
嗯是的 不客氣的幫到你就好
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