問(wèn)題已解決

老師,你好就是計(jì)提工資這塊,我四月份做賬,要計(jì)提3月份籌建期的工資是借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,職工工資,可是這個(gè)錢是拿四月分的營(yíng)業(yè)收入付的,怎么做賬

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/29 18:25
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提是拿什么錢付的沒(méi)有關(guān)系的,你付了借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款就行了
2019 09/29 18:26
84784967
2019 09/29 19:20
可是前面的老師跟我說(shuō)是借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬工資
小云老師
2019 09/29 19:32
那是計(jì)提啊,計(jì)提和給錢是兩筆分錄
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