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生產(chǎn)企業(yè)的免稅部分和退稅部分是不是都填寫在增值稅的免抵退稅出口銷售額,還是分開填寫?另外申報了的免抵退稅出口銷售額不承認為申報了免稅銷售額嗎?要轉為內銷?

84785044| 提問時間:2019 09/30 16:37
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文老師
金牌答疑老師
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您好,都是填在增值稅的免抵退稅出口銷售額里面的
2019 09/30 17:02
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