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請問:庫存商品的進(jìn)銷差價(jià)應(yīng)該記借方還是貸方?

84784997| 提問時(shí)間:2019 10/06 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,購進(jìn)的時(shí)候登記在商品進(jìn)銷差價(jià)貸方,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候登記在商品進(jìn)銷差價(jià)借方
2019 10/06 19:44
84784997
2019 10/06 19:50
老師: 例:從xx進(jìn)膠框50個(gè),單價(jià)10元,共計(jì)500元,銷售價(jià)15元,共計(jì)750元,進(jìn)銷差價(jià)250元應(yīng)該怎么做分錄?
鄒老師
2019 10/06 19:58
你好 購進(jìn) 借;庫存商品 750,貸;銀行存款等科目 500,商品進(jìn)銷差價(jià)250 銷售 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 商品進(jìn)銷差價(jià)250, 貸;庫存商品 750
84784997
2019 10/06 22:56
老師:剛進(jìn)貨時(shí)候還不知道銷售價(jià),進(jìn)銷差價(jià)可不可以等銷售的時(shí)候再做? 進(jìn)貨時(shí)借庫存商品500,貸銀行存款500;銷售時(shí)沒收到貨款:借應(yīng)收賬款750,貸庫存商品500和進(jìn)銷差價(jià)250
鄒老師
2019 10/07 08:50
你好 如果你單位采取進(jìn)銷差價(jià)核算,那購進(jìn)就必須知道差價(jià)才可以做上述分錄的,而不是等到銷售再做進(jìn)銷差價(jià)的處理 如果按進(jìn)銷差價(jià)核算,就是這樣做分錄 購進(jìn) 借;庫存商品 750,貸;銀行存款等科目 500,商品進(jìn)銷差價(jià)250 銷售 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 商品進(jìn)銷差價(jià)250, 貸;庫存商品 750 如果不是按進(jìn)銷差價(jià),就這樣做分錄 購進(jìn) 借;庫存商品 500,貸;銀行存款等科目 500, 銷售 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 500, 貸;庫存商品 500
84784997
2019 10/07 17:03
老師:單位做內(nèi)帳,應(yīng)該不記稅金吧?
鄒老師
2019 10/07 17:05
你好,內(nèi)賬銷售就不需要做價(jià)稅分離了,按合計(jì)金額計(jì)入收入就是了
84784997
2019 10/07 17:06
謝謝老
84784997
2019 10/07 17:07
謝謝老師
鄒老師
2019 10/07 17:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784997
2019 10/07 17:11
老師:不計(jì)稅金,進(jìn)銷差價(jià)就是毛利吧?
鄒老師
2019 10/07 17:13
你好,是的,進(jìn)銷差價(jià)就是毛利
84784997
2019 10/07 17:15
鄒老師
2019 10/07 17:17
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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