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老師,我公司9月有加記抵減10%,還有280元減免稅款,我寫應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄怎么寫???

84785003| 提問時間:2019 10/09 13:11
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,減免稅款部分借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 280 貸:管理費用280, 加計抵減:借:應(yīng)繳稅費——未交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)的本月應(yīng)交未交增值稅) 貸:銀行存款 (實際支付的稅款) 貸:其他收益(加計抵減部分)
2019 10/09 13:14
84785003
2019 10/09 13:16
可我的軟件加不上其他收益科目編碼,
小小劉老師
2019 10/09 13:17
那就用營業(yè)外收入。
84785003
2019 10/09 13:19
營業(yè)外收入要交所得稅吧?
小小劉老師
2019 10/09 13:21
其他收益也是要交企業(yè)所得稅的哈。加計抵減的部分本來就要交所得稅。
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