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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是機(jī)票代理公司,返點(diǎn)是我們的收入,例如我們從bsp出票,應(yīng)收客戶10000,應(yīng)付bsp也是10000,bsp給的返點(diǎn)是500(后面會(huì)開(kāi)專票),扣除返點(diǎn)后實(shí)際應(yīng)付9500,該如何記賬? 我們是差額納稅,收到的錢全作為收入,付出的全做成本。
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)
借 銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 應(yīng)收賬款
2019 10/14 11:54
84784948
2019 10/14 12:02
老師您好,為啥是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?這個(gè)返點(diǎn)后面航司會(huì)要求開(kāi)專票,收入成本怎么做呢
陳詩(shī)晗老師
2019 10/14 12:03
返點(diǎn)?
你不是機(jī)器扣除費(fèi)用
84784948
2019 10/14 12:05
返點(diǎn)是我們?cè)诤剿境銎?,航司返給我們的,我們?cè)诟镀笨畹臅r(shí)候扣除返點(diǎn)再付,
84784948
2019 10/14 12:06
這返點(diǎn)后面航司會(huì)要求開(kāi)專票
陳詩(shī)晗老師
2019 10/14 12:20
那你是計(jì)入其他應(yīng)收款處理
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