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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是這樣寫分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
2019 10/16 13:14
84784982
2019 10/16 13:16
后續(xù)不用結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目了嗎,下個月直接在這個科目里轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
maize老師
2019 10/16 13:17
不做,你轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方再做別的
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