問題已解決

這個月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是這樣寫分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))

84784982| 提問時間:2019 10/16 13:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
不是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
2019 10/16 13:14
84784982
2019 10/16 13:16
后續(xù)不用結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目了嗎,下個月直接在這個科目里轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
maize老師
2019 10/16 13:17
不做,你轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方再做別的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~