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老師,我之前月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的,銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項小于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 我們一直都有留抵稅額 下個月 我就繼續(xù)這么做 這個月 只有銷項 沒有進(jìn)項 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 而且我之前結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎?

flower| 提問時間:2023 05/31 12:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,分錄對的啊 。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在借方還是貸方是看銷和進(jìn)哪個金額大 本月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 05/31 12:07
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