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問題已解決
蔣老師你好!昨天發(fā)你的這張發(fā)票多的進(jìn)項我該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
按含稅金額記入固定資產(chǎn)科目,按5年折舊
2019 10/17 15:36
蔣飛老師
2019 10/17 15:37
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
(進(jìn)項就不要抵扣了)
84785041
2019 10/17 15:49
這個昨天老師教我了
84785041
2019 10/17 15:50
現(xiàn)在我不知道多出來的進(jìn)項發(fā)票怎么記會計分錄?
蔣飛老師
2019 10/17 15:59
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(進(jìn)項不抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目)
84785041
2019 10/17 16:09
我的意思是銷項比進(jìn)項少,多出來的進(jìn)項該怎么做賬?嘻嘻
蔣飛老師
2019 10/17 16:15
你好!
正常留抵就可以了
84785041
2019 10/17 16:36
留抵昨天老師也教我了,我就是不明白,留抵是不用做賬的?
蔣飛老師
2019 10/17 17:33
你好!不用做賬的
余額體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅”科目借方
84785041
2019 10/17 17:40
計提增值稅的時候是在 借方:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未見增值稅)里?
蔣飛老師
2019 10/17 17:47
比如:進(jìn)項100,銷項80
應(yīng)交增值稅=80-100=-20(留抵,不用交稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)20
84785041
2019 10/17 18:02
謝謝老師
84785041
2019 10/17 18:04
老師上個月有張電費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是其他應(yīng)收款,結(jié)果被我做成 貸:庫存現(xiàn)金了
我現(xiàn)在可以調(diào)整 借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款
嗎
蔣飛老師
2019 10/17 18:08
你好!
對的,你的理解很對
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