問題已解決

老師,我上期留底稅額為10萬,本期按照稅負率應該交3萬的稅,但現(xiàn)在留底稅額抵扣后應交稅費為零,納稅申報表應該怎么填才可以交3萬的稅?

84785015| 提問時間:2019 10/21 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 正常填寫銷售額 留抵稅額自動抵扣 填寫完不用交稅就對的 你這個不能交稅 因為留抵的多 是自動抵的 不用交稅
2019 10/21 09:41
84785015
2019 10/21 09:42
那我如果要交稅,報表中應該怎么做呢
玲老師
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填寫銷售額超過留抵的進項才能交上稅 沒有必要人為的控制稅負
84785015
2019 10/21 10:42
那印花稅是按照價稅合計還是不含稅金額計算?
玲老師
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面寫的金額分開寫稅的不包括稅
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80萬,含增值稅專用發(fā)票。那我在本期開票開了40萬給甲方,本期印花稅是按40萬計算還是不含稅金額計算
玲老師
2019 10/21 10:54
合同金額是80萬就按80萬交印花稅 但是各地有差異 有的是按收入交印花 所以按你當?shù)匾蠼?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~