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小規(guī)模納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納,那么在申報附加稅的時候金額寫多少???

84784995| 提問時間:2019 10/21 16:56
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,月報還是季報?具體銷售額是多少?
2019 10/21 16:57
84784995
2019 10/21 16:58
是季報了,銷售額197603.3
84784995
2019 10/21 16:59
增值稅是預(yù)繳的,那么我在填申報附加稅時怎么填寫呢?
彩麗老師
2019 10/21 17:00
要把代開專票繳納的增值稅填進(jìn)附加稅申報表中,你的增值稅申報表中的本期應(yīng)交增值稅是多少?
84784995
2019 10/21 17:05
應(yīng)納稅額合計為:5928.10 本期預(yù)繳稅額為:5928.10 本期應(yīng)補退稅額為:0
84784995
2019 10/21 17:05
問申報附加稅時怎么填
彩麗老師
2019 10/21 17:25
根據(jù)5928.10填附加稅申報表中的增值稅
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