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本公司是一般納稅人,收到了餐飲專票,已經(jīng)認(rèn)證了,做進(jìn)項稅額的分錄應(yīng)該怎么寫

84785035| 提問時間:2019 10/23 09:21
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是職工的餐飲還是招待的餐飲,還有你需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。餐飲不能抵扣的。
2019 10/23 09:21
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