問題已解決
老師,我做內(nèi)帳的時候把稅也做進項稅跟銷項稅了,現(xiàn)在感覺不對,一直應交稅費有余額
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速問速答你好,內(nèi)賬不需要做價稅分離,收入,成本都是按含稅處理就是了
2019 10/29 16:09
84784963
2019 10/29 16:16
因為9月份新上的管家婆,我9月份的數(shù)據(jù)都已經(jīng)錄入了,現(xiàn)在我應該怎么弄比較好
鄒老師
2019 10/29 16:17
你好,你可以這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸主營業(yè)務收入
借;庫存商品,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
84784963
2019 10/29 16:27
這個以后都只能這樣做了吧?因為現(xiàn)在有庫存了不能再弄含稅價了
鄒老師
2019 10/29 16:28
你好,你單位庫存商品金額不是錄入進去的嗎?
84784963
2019 10/29 16:29
這樣還是不對吧,要是把銷項稅轉到主營業(yè)務收入,那主營業(yè)務成本就不對了吧
鄒老師
2019 10/29 16:30
你好,銷項稅轉到主營業(yè)務收入就是這樣做分錄啊
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),貸主營業(yè)務收入
把進項稅額調(diào)整到庫存商品,借;庫存商品,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
然后結轉到成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
你認為不對的地方是?
84784963
2019 10/29 16:37
就是說9月份進項216937.48元,銷項302082.07元
84784963
2019 10/29 16:38
銷項的意思我明白了,那進項我不大明白
鄒老師
2019 10/29 16:39
你好
你之前這樣做分錄,借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款等科目
現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄,借;庫存商品,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),就可以把庫存商品調(diào)整到含稅金額入賬了
84784963
2019 10/29 16:43
怎么調(diào)整后還是一樣的分錄
鄒老師
2019 10/29 16:45
你好,不一樣啊
比如不含稅10000,稅金1300
你之前這樣做分錄,借;庫存商品10000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300,貸銀行存款等科目11300
現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄,借;庫存商品1300,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300
這樣調(diào)整之后庫存商品入賬金額是11300,進項稅額是0了啊
84784963
2019 10/29 16:55
那領用材料這塊結轉成本怎么弄
鄒老師
2019 10/29 16:57
你好
領用,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
發(fā)生生產(chǎn)成本,借;制造費用,貸;應付職工薪酬等科目
分配,借;生產(chǎn)成本,貸;制造費用
完工入庫,借;庫存商品,貸;生產(chǎn)成本
銷售結轉成本,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
84784963
2019 10/29 17:00
不是我的意思是,我領用了不含稅的原材料,已經(jīng)自動結轉成本了,我變成含稅的再怎么弄
鄒老師
2019 10/29 17:05
你好,先把材料購進換成含稅的,借;原材料,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
然后做上面的幾筆分錄
84784963
2019 10/29 18:14
就是把我當月領用得原材料換成含稅的,剩下的還放在應交稅費那,我這樣理解對嗎?
鄒老師
2019 10/29 18:39
你好,不對,剩下的不在應交稅費——應交增值稅(進項稅額)體現(xiàn)了
你之前購進,借;原材料,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目
做了這個調(diào)整分錄之后,借;原材料,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),原材料就是 含稅的,進項稅額就沒有余額了
84784963
2019 10/29 21:58
老師,還是有點不大懂,借庫存商品,貸應交稅費_進項稅,是把庫存商品調(diào)成含稅的了,只是在總帳里顯示了,在供應鏈里領用材料時還是不含稅金額阿
鄒老師
2019 10/29 22:03
你好,你需要把你供應鏈里面的領用材料的相關信息從不含稅改成含稅才是的
84784963
2019 10/30 10:20
老師 主要供應商里的沒法改,要是改的話得全刪了
鄒老師
2019 10/30 10:22
你好,是什么原因導致供應商材料入賬金額錯誤無法修改呢?
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