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老師,單位賣給收廢品的一批舊電焊機,也沒給他開票,我的分錄如如下:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) ,借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,這樣寫對嗎

84784964| 提問時間:2019 10/31 20:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2019 10/31 20:53
84784964
2019 10/31 20:54
老師,為什么要記資產(chǎn)處置損益而不是營業(yè)外收支呢?
bamboo老師
2019 10/31 20:55
新準(zhǔn)則現(xiàn)在出售的損益通過資產(chǎn)損益科目走賬 如果您單位沒有這個科目 不想增加的話 用營業(yè)外支出也可以的 我自己以前也習(xí)慣寫營業(yè)外支出科目 然后其他學(xué)員就說我知識不更新。。。。。。
84784964
2019 10/31 20:59
老師,我們就直接收的現(xiàn)金,也沒給對方開票,該如何繳稅呢?這個稅額怎么算出來呢?
bamboo老師
2019 10/31 21:04
請問前面購入的時候有沒有抵扣進項稅額
84784964
2019 10/31 21:15
抵扣了
bamboo老師
2019 10/31 21:16
抵扣過現(xiàn)在銷售按13%稅率計算銷項稅額 申報的時候填附表一未開票收入欄次
84784964
2019 10/31 21:18
那我上個月扒舊房子賣了一些木頭和磚,這個也要繳稅嗎?也是賣給了個人,沒給開票
bamboo老師
2019 10/31 22:26
舊房子在公司對公賬上么
84784964
2019 11/01 06:32
是的,扒了舊房子,又蓋了一些新的,還去稅務(wù)局維護房產(chǎn)稅了
bamboo老師
2019 11/01 06:39
那處置固定資產(chǎn)的收益按照規(guī)定 也應(yīng)該繳稅
84784964
2019 11/01 08:43
老師,這扒了舊房子,也不是賣了舊房子,就是賣了一些扒下來的木頭和磚,相比原來買房子的時候賠了好多錢,這增值稅不是相對于增值額來征的稅嗎?這也沒有增值啊,怎么還要交增值稅呢,賣這一批舊設(shè)備也是,都賠錢呢,我有點不明白呢老師,您能給說一下嗎?謝謝
bamboo老師
2019 11/01 09:13
這不需要按照正常的增值稅稅率計算繳納 按照3%減按2%交就好了
84784964
2019 11/01 09:15
這是扒房子的這個是嗎老師,那個賣設(shè)備的這個就是按13%來計算繳納是嗎?老師,哪有這方面的理論說明啊,我想看一下
bamboo老師
2019 11/01 09:20
1.銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅; 2.2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅; 3.2008年12月31日以前已納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅;銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以后購進或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅。 4.一般納稅人(原營業(yè)稅納稅人)銷售自己使用過的、納入營改增試點之日前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行。 同時,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按下列公式確定銷售額和應(yīng)納稅額(3%減按2%征收): 銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應(yīng)納稅額=銷售額×2%”
84784964
2019 11/01 09:22
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 11/01 09:23
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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